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    二連浩特市
    信息索引號 111500000115122980/2020-01010
    發文日期 2020-10-20 09:33:29
    發布機構 財政廳
    文件編號
    2020年1-9月二連浩特市財政預算執行情況
    發布日期:2020-10-20 09:33:29 |  文章來源:內蒙古自治區財政廳

      一、財政預算收支完成情況

     ?。ㄒ唬┮话愎差A算收支完成情況

      1-9月份,一般公共預算收入25,135萬元,比上年同期減少1,410萬元、下降5.31%。

      分部門看:一般公共預算收入按組織部門劃分:稅務部門組織收入14,276萬元,比上年同期減少2,572萬元、下降15.27%;財政部門組織收入10,859萬元,比上年同期增加1,162萬元、增長11.98%。稅務部門、財政部門組織收入占一般公共預算收入的比重分別為56.80%、43.20%,與上年同期相比較分別增長-6.67、6.67個百分點。

      說明:稅收部分統計數據來源于二連市稅務局,在分析時為盡量做到與政府(財政)口徑統一,同時統計時數據舍位等原因,因此文中的稅收數額與二連市稅務局報表的合計數不盡一致。稅收情況只分析了一般公共預算收入中稅收不含分成稅收中上劃中央和上解自治區部分。

      從組成看:稅收收入完成13,707萬元,比上年同期減少2,461萬元、下降15.22%,占一般公共預算收入的54.53%;非稅收入完成11,428萬元,比上年同期增加1,051萬元、增長10.13%,占一般公共預算收入的45.47%。

      從地區看:全盟合計一般公共預算收入為677,170萬元,我市在全盟旗縣中排第6位(25,135萬元)(排在前三名旗縣分別是:錫市179,321萬元、西烏147,172萬元、烏拉蓋62,852萬元),較上年同期下降1位。全盟一般公共預算收入增速為23.7%,我市在全盟旗縣中排第9位(-5.3%),排名較上年同期上升1位(增速第一是阿旗133.6%,第二是東蘇60.5%,第三是太旗43.8%)。全盟非稅收入完成219,301萬元,占一般公共預算收入比重32.4%,我市非稅收入占一般公共預算收入比重45.5%,在全盟旗縣中排第2位(第一為烏拉蓋50.1%,第三為白旗43.623%,第四為東蘇43.617%)。

      一般公共預算支出128,929萬元,比上年同期增加3,920萬元、增長3.14%。

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      1-9月份,上劃中央稅收完成13,600萬元,比上年同期減少2,097萬元、下降13.36%;上劃自治區稅收完成3,578萬元,比上年同期減少613萬元、下降14.63%。匯總上劃中央、自治區稅收及地方一般公共預算收入,全市地方財政總收入完成42,313萬元,比上年同期減少4,120萬元、下降8.87%。

     ?。ㄈ┱曰痤A算收支完成情況

      1-9月份,政府性基金預算收入894萬元,比上年同期減少4,929萬元、下降84.65%。

      政府性基金預算支出38,790萬元,比上年同期增加35,164萬元、增長969.77%,主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出1,911萬元、污水處理費安排的支出180萬元、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出24,586萬元、彩票公益金安排的支出107萬元、地方政府專項債務付息支出753萬元。

      二、財政預算執行情況

     ?。ㄒ唬┲黧w稅種完成情況

      1-9月份,與我市經濟發展高度相關的主體稅種(分成稅收:增值稅、所得稅、資源稅)合計完成7,352萬元,占一般公共預算收入中稅收收入的53.64%、占一般公共預算收入的29.25%,比上年同期減少1,965萬元、下降21.09%。其中:

      增值稅完成4,797萬元,比上年同期減少1,621萬元、下降25.26%,其中:建筑業完成778萬元、比上年同期減少167萬元,批發和零售業完成1,734萬元、比上年同期減少871萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成265萬元、比上年同期減少76萬元,租賃和商務服務業完成57萬元、比上年同期減少120萬元。

      企業所得稅完成1,864萬元,比上年同期減少305萬元、下降14.06%,其中:電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成276萬元、比上年同期減少38萬元,批發和零售業完成1,199萬元、比上年同期減少285萬元,金融業完成38萬元、比上年同期減少13萬元。

      個人所得稅完成463萬元,比上年同期增加22萬元、增長4.99%,其中:建筑業完成32萬元、比上年同期增加27萬元,批發和零售業完成96萬元、比上年同期增加37萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成69萬元、比上年同期增加17萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成40萬元、比上年同期增加9萬元。

      資源稅完成228萬元,比上年同期減少61萬元,下降21.11%,其中:制造業完成16萬元、比上年同期減少73萬元。

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      1-9月份,一般公共預算收入中其他稅收完成6,355萬元,比上年同期減少496萬元、下降7.24%。其中:

      城市維護建設稅完成1,139萬元,比上年同期減少302萬元、下降20.96%,其中:制造業完成22萬元、比上年同期減少62萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成168萬元、比上年同期減少27萬元,批發和零售業完成354萬元、比上年同期減少238萬元,租賃和商務服務業完成8萬元、比上年同期減少26萬元。

      房產稅完成378萬元,比上年同期減少139萬元、下降26.89%,其中:批發和零售業完成61萬元、比上年同期減少111萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成61萬元、比上年同期減少16萬元,房地產業完成19萬元、比上年同期減少16萬元。

      印花稅完成487萬元,比上年同期減少300萬元、下降38.12%,其中:制造業完成19萬元、比上年同期減少9萬元,批發和零售業完成302萬元、比上年同期減少244萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成44萬元、比上年同期減少13萬元,水利、環境和公共設施管理業未發生、比上年同期減少53萬元。

      城鎮土地使用稅完成690萬元,比上年同期增加34萬元、增長5.18%,其中:采礦業完成75萬元、比上年同期增加33萬元,建筑業完成14萬元、比上年同期增加12萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成111萬元、比上年同期增加90萬元,房地產業完成135萬元、比上年同期增加62萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成72萬元、比上年同期增加37萬元。

      土地增值稅完成257萬元,比上年同期減少103萬元、下降28.61%,其中:房地產業完成90萬元、比上年同期減少215萬元。

      車船稅完成588萬元,比上年同期增加95萬元、增長19.27%,其中:金融業完成588萬元、比上年同期增加95萬元。

      耕地占用稅完成1,791萬元,比上年同期增加165萬元、增長10.15%,其中:采礦業完成1,121萬元、比上年同期增加619萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成74萬元、比上年同期增加74萬元。

      契稅完成912萬元,比上年同期增加7萬元、增長0.77%,其中:房地產業完成516萬元、比上年同期增加3萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成356萬元、比上年同期增加173萬元。

      環境保護稅完成111萬元,比上年同期增加45萬元、增長68.18%,其中:電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成95萬元、比上年同期增加34萬元,房地產業完成7萬元、比上年同期增加7萬元。

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      1-9月份,非稅收入完成11,428萬元,比上年同期增加1,051萬元、增長10.13%。其中:

      專項收入完成873萬元,比上年同期減少29萬元、下降3.22%。

      行政事業性收費收入完成3,307萬元,比上年同期增加1,985萬元、增長150.15%。

      罰沒收入完成6,799萬元,比上年同期增加6,094萬元、增長864.40%。

      國有資源有償使用收入完成208萬元,比上年同期減少7,143萬元、下降97.17%。

      政府住房基金收入完成241萬元,比上年同期增加144萬元、增長148.45%。

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      1-9月份,全市一般公共預算支出完成128,929萬元,比上年同期增加3,920萬元、增長3.14%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出)累計完成54,266萬元,比上年同期增加2,686萬元、增長5.21%,占一般公共財政預算支出的比重達到42.09%,其中:

      教育支出19,361萬元,比上年同期增加3,594萬元、增長22.79%,主要是教育管理事務支出676萬元,普通教育支出18,462萬元。

      文化旅游體育與傳媒支出3,144萬元,比上年同期減少420萬元、下降11.78%,主要是文化和旅游支出1,494萬元,文物支出430萬元,體育支出667萬元,廣播電視支出526萬元。

      社會保障和就業支出5,660萬元,比上年同期增加773萬元、增長15.82%,主要是人力資源和社會保障管理事務支出629萬元,民政管理事務支出1,520萬元,行政事業單位養老支出443萬元,就業補助支出267萬元,退役安置支出338萬元,社會福利支出436萬元,殘疾人事業支出189萬元。

      衛生健康支出6,953萬元,比上年同期增加1,561萬元、增長28.95%,主要是衛生健康管理事務支出338萬元,公立醫院支出2,987萬元,基層醫療衛生機構支出549萬元,公共衛生支出1,578萬元,醫療保障管理事務支出166萬元。

      節能環保支出1,035萬元,比上年同期增加513萬元、增長98.28%,主要是環境保護管理事務支出103萬元,環境監測與監察支出179萬元,污染防治支出313萬元,能源節約利用支出420萬元。

      農林水支出8,215萬元,比上年同期減少820萬元、下降9.08%,主要是農業農村支出4,691萬元,水利支出2,865萬元,扶貧支出566萬元。

      交通運輸支出6,770萬元,比上年同期減少2,014萬元、下降22.93%,主要是公路水路運輸支出1,525萬元,民用航空運輸支出4,500萬元,成品油價格改革對交通運輸的補貼支出493萬元。

      住房保障支出3,128萬元,比上年同期減少501萬元、下降13.81%,主要是保障性安居工程支出466萬元,住房改革支出2,654萬元,糧油物資儲備支出107萬元。

      三、工作建議

      從2020年1-9月份財政收支情況來看,受疫情及國家減稅降費政策影響,財政收入較上年同期大幅下降,而財政支出較上年同期大幅增長,由此導致財政收支平衡壓力不斷加大。所以各部門應采取有效措施加以應對,做到有保有壓。主要是:做好財稅資金入庫工作,堅持稅收收入和非稅收入同抓,應收盡收,及時入庫。做好各項經費保障工作,全力加快各類財政資金下達速度,支持企業復工復產,支持服務業發展,打好三大攻堅戰。做好過“緊日子”的思想準備,在“保民生、保工資、保運轉”的前提下,優化財政支出結構,壓減一般性支出。強化財政管理監督,切實提高財政資金使用效益,加強預算執行管理和監督,不斷提升財政管理效能和資金績效。

    主辦:內蒙古自治區財政廳  承辦:內蒙古自治區財政廳辦公室 蒙ICP備: 19003944  網站標識碼:1500000008
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